【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
審計經理 |
期望工作地點: |
上海市-上海 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2014年7月-至今: | 上海潤欣科技股份有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 上海潤欣科技股份有限公司 | 職 位: | 審計經理 | 工作描述: | 負責管理審計部門日常工作,主持審計項目開展,主導公司上市內控合規要求部署; 7-10月完成審計項目報告及內控管理建議書包括:安全庫存控制審計、物流和倉庫管理審計、行政專項審計、差旅費審計、研發費用審計、JDE付款專項審計; 采購審核流程、合同審批流程的修改、完善。 | |
|
|
| | 2013年3月-2014年7月: | 瑞庭網絡技術(上海)有限公司-安居客 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 瑞庭網絡技術(上海)有限公司-安居客 | 職 位: | 審計經理 | 工作描述: | 負責公司內控系統的建立、完善、組織與實施工作。負責公司上市內控體系搭建,業務模式流程支持、優化、風險防范; 主要職責包括: 負責推進公司建立與完善內控管理體系;建立對應內控文件及制度,編寫本公司內部控制手冊; 檢查公司內部控制缺陷,并進行分類整理;并制定整改措施和行動計劃,監督其落實執行,根據整改結果執行更新測試; 根據內控管理體系的要求,對公司的風險管理體系進行評估,出具全面風險管理評估報告、內控建設報告及內控自我評價報告等; 組織合規培訓,提高員工合規風險意識,推動合規文化的建立; 根據內控發展趨勢和公司實際需求,開發先進的內控方法,提升內控工作的效率和效果; 負責公司上市賬目自查,主導外部審計協調及重大財務問題跟進解決; 主導全年內審工作規劃和部署,主導內審團隊在全國滾動開展審計項目; 完成其他主要項目包括: 建立公司采購流程,需求提交、采購審批、合同審批、對外付款及供應商庫管理線上化; 全國32城市分公司房租成本控制優化,租賃成本下降40%; 主導CRM系統收入邏輯、計算準確性、完整性檢查及新業務財務數據系統功能輔助計算上線; 負責集團審批權限制定,實施及全員宣導,OA系統審批流支持; 負責公司制度審核、發布標準化,制度OA線上查詢; 負責組建公司內部審計團隊,對重要采購合同執行效果稽核,審核價格是否合理,審查銷售合同是否符合公司銷售政策如折扣、返點等,有無違規操作。審計各業務板塊收入,應收已收欠收情況,對壞賬的真實情況進行復核。審計大額花費情況,看手續是否齊全,驗收是否合格,支出是否合理。出具資金循環專項內部審計報告等;負責公司2013外部審計事務所選擇、評估、洽談。 2013集團優秀員工 | |
|
|
| | 2010年10月-2013年3月: | 普華永道中天會計師事務所有限公司 | 企業規模: | 10000人以上 | 部 門: | 普華永道中天會計師事務所有限公司 | 職 位: | 審計師 | 工作描述: | 參與復核客戶會計系統的工作,包括開展內控測試,各科目的實質性測試以及最終確認底稿;針對公司層面及公司報表層面開展分析性復核工作,使用包括趨勢分析,比率分析以及其他實質性分析測試;參與涉及SOX 404 內控測試的美股上市公司的審計工作,開展測試工作并向客戶管理層提出整改方案;積極與客戶討論適當的會計方法并提出相應的審計調整。 主要審計客戶包括:中石油,中國冶金,歐文斯科寧復合材料,肯納飛碩金屬,愛斯科,麥基嘉,米其林輪胎,馬勒氣門驅動,舒勒壓力機,皖通高速,一達機械,蘇寧電器,一茶一坐等等。 獲表現優異員工獎 | |
|
【教育】 |
2007年1月 - 2009年7月 | 紐卡斯爾大學商學院 | 會計學 | 本科 | 專業描述: | 2007.01 - 2007.12 MBA
2007.01 - 2009.07 本科
2006.01 - 2006.12 紐卡斯爾大學商學院 工商管理 MBA
|
|
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 澳洲注冊會計師會員;善良可靠,工作誠懇務實、態度認真,有高度責任感,團隊精神和組織能力; 海外留學生活經歷,考試及論文成績優異,英文功底和專業度強; 經歷獨特:銷售、管理、財務、審計、內部控制等多重職務經驗,醫藥、零售、餐飲、金融、房地產、互聯網等多重行業經歷; 高情商、人脈廣、善于溝通、環境適應能力強,具有很強的抗壓性。 |
|
【聯系方式】 |