概述:作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)審計(jì)小組(成員2-5人不等)進(jìn)行各類審計(jì)工作。 職責(zé)范圍及工作任務(wù): 1、通過(guò)與被審計(jì)單位管理層溝通,了解企業(yè)背景、行業(yè)概況及運(yùn)作模式; 2、控制測(cè)試,獲取被審計(jì)單位內(nèi)部控制建設(shè)相關(guān)文件,并結(jié)合穿行測(cè)試,對(duì)內(nèi)部控制的實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、復(fù)核,關(guān)注內(nèi)控設(shè)計(jì)是否存在重大缺陷或是否存在相關(guān)內(nèi)控程序執(zhí)行力缺失等情況; 3、運(yùn)用MS Excel對(duì)被審計(jì)單位資本結(jié)構(gòu)的穩(wěn)健性(如財(cái)務(wù)杠桿)、盈利能力(如權(quán)益凈利率)、償債能力(如利息保障倍數(shù))等關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算、結(jié)合被審計(jì)單位實(shí)際情況對(duì)測(cè)算結(jié)果進(jìn)行分析,以發(fā)現(xiàn)潛在的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn); 4、制定審計(jì)計(jì)劃,按照各審計(jì)循環(huán)(如銷售收款循環(huán)、采購(gòu)付款循環(huán)等)向項(xiàng)目組成員分派工作、進(jìn)行必要的督導(dǎo)、并對(duì)其工作結(jié)果進(jìn)行復(fù)核; 5、匯總審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題,形成初步審計(jì)意見(jiàn)及相關(guān)改進(jìn)建議,與單位管理層進(jìn)行溝通,達(dá)成共識(shí)后撰寫審計(jì)報(bào)告。 取得的成績(jī): 3年累計(jì)完成年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、小額貸款公司發(fā)起人資質(zhì)認(rèn)定專項(xiàng)審計(jì)、研發(fā)項(xiàng)目后評(píng)估專項(xiàng)審計(jì)、績(jī)效評(píng)價(jià)等各類審計(jì)項(xiàng)目近30個(gè),涉及金融業(yè)、汽車銷售業(yè)、生產(chǎn)型企業(yè)等領(lǐng)域。 曾獲得年度先進(jìn)工作者稱號(hào)及最佳文筆獎(jiǎng) |